Parâmetros para Retenção de Impostos

Objetivo

Esta funcionalidade permite configurar e controlar a retenção de impostos aplicada nos documentos fiscais emitidos pelo sistema, garantindo conformidade com a legislação vigente e evitando inconsistências fiscais.

As configurações impactam diretamente o cálculo automático de impostos como IRRF, INSS, SEST e SENAT, conforme o tipo de operação, serviço e enquadramento do contribuinte.

⚠️ Importante: Todas as informações devem ser conferidas e validadas junto à contabilidade da empresa.


Caminho no sistema

Manutenção > Fiscal > Configuração dos parâmetros para retenção de impostos

Nesta tela é possível definir os parâmetros gerais e as tabelas de retenção utilizadas pelo sistema.


Abas disponíveis

A tela é dividida em abas, cada uma correspondente a um imposto específico:

  • IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte
  • INSS – Contribuição Previdenciária
  • SEST – Serviço Social do Transporte
  • SENAT – Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte

Aba IRRF

Nesta aba são definidos os parâmetros para retenção do IRRF.

Campos principais

  • Reter IRRF
    Define se o sistema irá efetuar a retenção do IRRF.
    Opções: Sim ou Não.
  • Dia vencimento IRRF
    Informe o dia do mês para vencimento do recolhimento do IRRF.
  • Valor de isenção previdenciária maior de 65 anos para IRRF
    Campo destinado à configuração do valor de isenção aplicável a contribuintes com mais de 65 anos, conforme legislação.
  • Valor de dedução por dependente do IRRF
    Informe o valor de dedução por dependente, utilizado no cálculo do imposto.
Parâmetros para Retenção de Impostos - IRRF

Tabela de retenção do IRRF

Nesta seção devem ser cadastradas as faixas de tributação do IRRF.

Colunas da tabela

  • Valor mínimo – Valor inicial da faixa de tributação
  • Valor máximo – Valor final da faixa de tributação
  • Alíquota – Percentual de imposto aplicado
  • Dedução – Valor de dedução correspondente à faixa
  • Início da vigência – Data inicial de validade da faixa
  • Fim da vigência – Data final de validade da faixa

📝 O sistema utilizará automaticamente a faixa correspondente conforme o valor do documento e a data de vigência.


Aba INSS

Nesta aba são configurados os parâmetros relacionados à retenção de INSS sobre serviços.

Campos disponíveis

  • Reter INSS
    Define se o sistema irá efetuar a retenção de INSS nos documentos fiscais.
    Opções: Sim ou Não.
  • Alíquota INSS
    Informe a alíquota de INSS que será aplicada para retenção, conforme orientação contábil e legislação vigente.
  • Dia vencimento INSS
    Dia do mês definido para o vencimento do recolhimento do INSS retido.
Parâmetros para Retenção de Impostos - INSS

⚠️ A retenção de INSS depende do tipo de serviço prestado e do enquadramento do prestador. Sempre valide essas informações com a contabilidade antes de habilitar.


Aba SEST

Esta aba é destinada à configuração da retenção do SEST – Serviço Social do Transporte.

Campos disponíveis

  • Reter SEST
    Define se o sistema irá realizar a retenção do SEST.
  • Alíquota SEST
    Informe a alíquota aplicável para retenção do SEST.
  • Dia vencimento SEST
    Dia do mês para vencimento do recolhimento do SEST.

Essa retenção é aplicada, em geral, a empresas do setor de transporte.

Parâmetros para Retenção de Impostos - SEST

Aba SENAT

Esta aba é destinada à configuração da retenção do SENAT – Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte.

Campos disponíveis

  • Reter SENAT
    Define se o sistema irá realizar a retenção do SENAT.
  • Alíquota SENAT
    Informe a alíquota aplicável para retenção do SENAT.
  • Dia vencimento SENAT
    Dia do mês para vencimento do recolhimento do SENAT.

Assim como o SEST, o SENAT é normalmente aplicado a empresas enquadradas no segmento de transporte.

Parâmetros para Retenção de Impostos - SENAT

Boas práticas

  • Sempre valide as tabelas de retenção com a contabilidade.
  • Mantenha as datas de vigência atualizadas para evitar cálculos incorretos.
  • Após qualquer alteração, realize testes de emissão de documentos fiscais.
  • Alterações indevidas podem gerar divergências fiscais e retrabalho.

Considerações finais

A correta configuração da retenção de impostos é essencial para:

  • Cumprimento das obrigações fiscais
  • Evitar autuações
  • Garantir cálculos corretos nos documentos fiscais

Em caso de dúvidas, procure o suporte técnico ou a contabilidade responsável.

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