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Baixar pedido de compra importando nota de entrada

Menu ⇨ Tarefas ⇨ Estoque ⇨ Entradas Pré-requisito Ter natureza de operação cadastrada, com a integração “baixar pedido de compra” marcada. Ter o pedido de compra gerado.   Clique em “Importar XML V2” e selecione a opção “Selecionar arquivo” ou “Importar da manifestação do destinatário”. Selecione a nota que você deseja abrir para realizar a operação de entrada. […]

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Inserir quantidade de representantes

Menu ⇨ Manutenção ⇨ Fiscal  ⇨ Parâmetros NFe Para inserir a quantidade de representantes, clique na opção “Editar” Aba Representantes Selecione a opção “Informar representantes da venda” Em seguida, informe a quantidade mínima e máxima de representantes. Clique em “Salvar”.     Referências: Todas as imagens não referenciadas sujeitas nesta wiki são do sistema ONIX. Manual -Informar quantidade de

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Cadastrar mensagem de compra

Menu ⇨ Manutenção ⇨ Compras ⇨ Mensagem de compra Para cadastrar uma mensagem de compra, clique em “Novo”. Informe um nome para identificar a mensagem e escreva-a no espaço destinado. Em seguida, clique em “Salvar”     Referências: Todas as imagens não referenciadas sujeitas nesta wiki são do sistema ONIX. Manual – Cadastro mensagem – compras – Versão

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Cadastrar comprador

Menu ⇨ Manutenção ⇨ Compras ⇨ Comprador Para cadastrar um comprador, clique em “Novo”. Informe o usuário que será o novo comprador e clique em “Salvar”. Pré-requisitos Ter o usuário do sistema cadastrado     Referências: Todas as imagens não referenciadas sujeitas nesta wiki são do sistema ONIX. Manual – Cadastro comprador – Versão 4.0 – 06/2018 Dúvidas

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Pedido de compra V2 – normal

Menu ⇨ Tarefas ⇨ Compras ⇨ Pedido de compra V2 Para fazer um pedido de compra normal, clique na opção “Normal”. Preencha as informações do pedido de compra: Informe o comprador: Pré-requisitos Ter o comprador cadastrado Fornecedor: Pré-requisitos Ter entidade/fornecedor cadastrada Condição Pagamento: Pré-requisitos Ter a condição de pagamento cadastrada Mensagem: Pré-requisitos Ter a mensagem cadastrada No campo “Frete”,

Cadastros para financeiro, Compras, CTe, Emissão NFCe, NFe, NFSe, Orçamento, Pedido de venda

Cadastrar condição de pagamento

Menu ⇨ Manutenção ⇨ Financeiro ⇨ Condição de pagamento Para cadastrar uma condição de pagamento, clique em “Novo”. Informe os campos: “Descrição“: escreva a descrição da condição de pagamento, para poder identificar mais tarde. “Condição de pagamento“: selecione como será o tipo de pagamento cadastrado, se será à vista, dias da data (começa a contar os dias a

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Pedido de compra V2 – Importando cotação

Importar uma cotação é uma forma de simplificar e agilizar o processo de emissão de um pedido de compra, pois o valor que o fornecedor irá cobrar, bem como outras custos, são preenchidos automaticamente a partir da cotação. Siga os passos a seguir gerar um pedido de compra importando uma cotação:   Pré-requisito: Ter realizado

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Realizar Cotação

A cotação pode ser utilizada para comparar os preços de cada fornecedor na hora de adquirir um item novo ou repor o estoque, veja como realizar o processo de cotação através do sistema. Tarefas -> Compras -> Cotação 1- Clique em “Novo” para inserir uma nova cotação. 2- Informe a data da cotação e, caso queira, informe

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