Devolução de NFe

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Para realizar a devolução de uma NFe, clique na aba “Outras funções” e selecione a opção “Devolução de NFe”.

Nos campos:

  • Entidade“: selecione a entidade para a qual foi emitida a NFe.
  • Período“: marque o período no qual a nota foi transmitida.

Clique em “Pesquisar” e todas as notas emitidas para a entidade no período informado aparecerão.

No campo “Natureza de operação”, selecione a natureza correspondente e, no campo abaixo, escreva alguma informação adicional, caso necessário.

No item que você deseja realizar a devolução, informe a quantidade que será devolvido e a grade fiscal correspondente.

Clique em “Gerar NF-e”.

Em seguida, selecione a aba “Cobrança” e clique na opção “Gerar cobranças”.

O meio de pagamento deverá constar como “Sem pagamento”.

Clique em “Validar”.

A nota ficará com a situação “Assinada”.
Clique em “Transmitir” e em “Transmitir selecionados”.

A nota ficará com a situação “Autorizado o uso da NF-e”.

 

 

Referências: Todas as imagens não referenciadas sujeitas nesta wiki são do sistema ONIX.

Manual – Devolução de NFe – Versão 4.0 – 09/2018
Dúvidas ou Sugestões: suporte@softniels.com.br

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